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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 109.641.020
Nro. Solicitud de Transferencia
164420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.641.020

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12011-14-96812
Monto Contrato
₲ 393.061.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.794.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.794.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio