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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23028-24-241589
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.859.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.859.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443943
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 01/2024 LPN SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial