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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
022-003-0002723
Monto de la Factura
₲ 915.400
Nro. Solicitud de Transferencia
222464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.940

Retención DNCP
₲ 3.383
Retención IVA
₲ 13.077
Retención Renta
₲ 26.154
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.937.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.937.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia