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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011484
Monto de la Factura
₲ 264.602.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.631.929

Retención DNCP
₲ 942.946
Retención IVA
₲ 7.216.425
Retención Renta
₲ 4.810.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0169
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151728
Monto Contrato
₲ 264.602.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.631.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.631.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion