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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 127.892.238
Nro. Solicitud de Transferencia
141169
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.623.194

Retención DNCP
₲ 455.761
Retención IVA
₲ 3.487.970
Retención Renta
₲ 2.325.313
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135823
Monto Contrato
₲ 1.665.884.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.181.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.687.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314426
Nombre de la Licitación
LPN Nº 15/16 "ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL BERNARDINO CABALLERO - PLURIANUAL 2016/2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion