Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 133.045.414
Nro. Solicitud de Transferencia
62528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.319.105
Retención DNCP
₲ 469.287
Retención IVA
₲ 3.628.511
Retención Renta
₲ 3.628.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152369
Monto Contrato
₲ 15.135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.046.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.901.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321348
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/17 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion