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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 801.699.265
Nro. Solicitud de Transferencia
59402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.401.425

Retención DNCP
₲ 2.856.965
Retención IVA
₲ 21.864.525
Retención Renta
₲ 14.576.350
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152369
Monto Contrato
₲ 15.135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.046.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.901.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321348
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/17 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion