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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 161.148.165
Nro. Solicitud de Transferencia
81083
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.789.851

Retención DNCP
₲ 568.414
Retención IVA
₲ 4.394.950
Retención Renta
₲ 4.394.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152369
Monto Contrato
₲ 15.135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.046.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.901.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321348
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/17 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion