Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.442.560.585
Nro. Solicitud de Transferencia
39174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.787.158
Retención DNCP
₲ 5.088.305
Retención IVA
₲ 39.342.561
Retención Renta
₲ 39.342.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162508
Monto Contrato
₲ 36.781.647.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.168.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.168.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion