Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 348.898.997
Nro. Solicitud de Transferencia
108863
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.637.481
Retención DNCP
₲ 1.230.662
Retención IVA
₲ 9.515.427
Retención Renta
₲ 9.515.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162508
Monto Contrato
₲ 36.781.647.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.168.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.168.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion