Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007065
Monto de la Factura
₲ 132.775.052
Nro. Solicitud de Transferencia
103558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.947.358
Retención DNCP
₲ 468.334
Retención IVA
₲ 3.621.138
Retención Renta
₲ 3.621.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209408
Monto Contrato
₲ 753.049.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.469.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.469.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia