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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 285.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.503.345

Retención DNCP
₲ 1.007.389
Retención IVA
₲ 7.789.091
Retención Renta
₲ 7.789.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
94/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209609
Monto Contrato
₲ 2.284.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.915.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.915.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS PARA USO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia