Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009435
Monto de la Factura
₲ 339.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.691.737
Retención DNCP
₲ 1.186.204
Retención IVA
₲ 9.267.218
Retención Renta
₲ 12.356.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246327
Monto Contrato
₲ 6.116.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.383.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.383.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439685
Nombre de la Licitación
LPN 08/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social