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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006810
Monto de la Factura
₲ 221.323.445
Nro. Solicitud de Transferencia
123692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.474.572

Retención DNCP
₲ 788.716
Retención IVA
₲ 6.036.094
Retención Renta
₲ 4.024.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-116240
Monto Contrato
₲ 1.309.526.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.335.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.335.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290134
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas