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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0011080
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.706

Retención DNCP
₲ 96.931
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 494.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108554
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.136.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.136.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas