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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013003
Monto de la Factura
₲ 9.240.639
Nro. Solicitud de Transferencia
7796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.496

Retención DNCP
₲ 35.483
Retención IVA
₲ 56.622
Retención Renta
₲ 181.038
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105801
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.606.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.606.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas