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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023287
Monto de la Factura
₲ 19.893.948
Nro. Solicitud de Transferencia
20003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.289.584

Retención DNCP
₲ 76.160
Retención IVA
₲ 139.634
Retención Renta
₲ 388.570
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105804
Monto Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.951.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.951.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas