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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 799.607.270
Nro. Solicitud de Transferencia
132249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.436.521

Retención DNCP
₲ 2.849.510
Retención IVA
₲ 21.807.471
Retención Renta
₲ 14.538.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103789
Monto Contrato
₲ 38.926.555.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.846.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.846.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas