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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037020
Monto de la Factura
₲ 3.944.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.625.064

Retención DNCP
₲ 14.577
Retención IVA
₲ 56.354
Retención Renta
₲ 112.709
Multa
₲ 136.096

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219478
Monto Contrato
₲ 137.231.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.888.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.888.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas