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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045397
Monto de la Factura
₲ 270.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.345.795

Retención DNCP
₲ 952.459
Retención IVA
₲ 7.364.373
Retención Renta
₲ 7.364.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216634
Monto Contrato
₲ 1.120.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.967.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.967.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFIA, TOMOGRAFO Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas