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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004247
Monto de la Factura
₲ 1.067.640
Nro. Solicitud de Transferencia
135989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.640

Retención DNCP
₲ 3.766
Retención IVA
₲ 29.117
Retención Renta
₲ 29.117
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140908
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.864.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.864.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico