Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 867.720
Nro. Solicitud de Transferencia
145854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.186
Retención DNCP
₲ 3.092
Retención IVA
₲ 23.665
Retención Renta
₲ 15.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140908
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.864.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.864.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico