Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Monto de la Factura
₲ 109.272.748
Nro. Solicitud de Transferencia
186796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.916.397
Retención DNCP
₲ 389.408
Retención IVA
₲ 2.980.166
Retención Renta
₲ 1.986.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135202
Monto Contrato
₲ 1.579.086.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.724.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.724.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico