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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 33.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.210.816

Retención DNCP
₲ 116.904
Retención IVA
₲ 913.309
Retención Renta
₲ 1.217.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231941
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.521.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.521.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional