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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001744
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.926

Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231940
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.621.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.621.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional