Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 13.726.002
Nro. Solicitud de Transferencia
148398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.633
Retención DNCP
₲ 47.916
Retención IVA
₲ 374.346
Retención Renta
₲ 499.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231942
Monto Contrato
₲ 140.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.979.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.979.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional