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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013387
Monto de la Factura
₲ 16.758.712
Nro. Solicitud de Transferencia
57162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.254.295

Retención DNCP
₲ 64.224
Retención IVA
₲ 112.520
Retención Renta
₲ 327.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103866
Monto Contrato
₲ 642.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.382.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.382.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional