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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53236
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103489
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.941.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional