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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 8.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.782.835

Retención DNCP
₲ 29.165
Retención IVA
₲ 223.200
Retención Renta
₲ 148.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103492
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.837.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.837.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional