Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009706
Monto de la Factura
₲ 40.977.221
Nro. Solicitud de Transferencia
74522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.736.811
Retención DNCP
₲ 147.104
Retención IVA
₲ 919.126
Retención Renta
₲ 1.137.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224824
Monto Contrato
₲ 2.170.064.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.736.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.736.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5