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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0010409
Monto de la Factura
₲ 49.123.700
Nro. Solicitud de Transferencia
143228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.791.495

Retención DNCP
₲ 181.524
Retención IVA
₲ 701.767
Retención Renta
₲ 1.403.534
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224824
Monto Contrato
₲ 2.170.064.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.736.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.736.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5