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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 1.811.016
Nro. Solicitud de Transferencia
186341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.521

Retención DNCP
₲ 6.899
Retención IVA
₲ 25.872
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236302
Monto Contrato
₲ 2.483.059.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.857.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.857.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3