Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 59.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.656.314
Retención DNCP
₲ 215.835
Retención IVA
₲ 843.107
Retención Renta
₲ 2.248.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236302
Monto Contrato
₲ 2.483.059.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.857.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.857.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3