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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003617
Monto de la Factura
₲ 10.771.260
Nro. Solicitud de Transferencia
109779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.259.883

Retención DNCP
₲ 39.802
Retención IVA
₲ 153.875
Retención Renta
₲ 307.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
06/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224939
Monto Contrato
₲ 296.383.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.850.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.850.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3