Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.396
Retención DNCP
₲ 8.040
Retención IVA
₲ 62.809
Retención Renta
₲ 83.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224847
Monto Contrato
₲ 139.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.244.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.244.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5