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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000043
Monto de la Factura
₲ 2.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.415

Retención DNCP
₲ 7.813
Retención IVA
₲ 60.409
Retención Renta
₲ 60.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224847
Monto Contrato
₲ 139.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.244.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.244.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5