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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 387.246
Nro. Solicitud de Transferencia
133942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.456

Retención DNCP
₲ 1.432
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
78/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235974
Monto Contrato
₲ 117.908.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.309.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.309.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3