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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 20.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.555.035

Retención DNCP
₲ 75.835
Retención IVA
₲ 296.229
Retención Renta
₲ 789.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.942.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.942.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5