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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000522
Monto de la Factura
₲ 412.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80783
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.710.726

Retención DNCP
₲ 1.453.236
Retención IVA
₲ 11.236.364
Retención Renta
₲ 11.236.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226349
Monto Contrato
₲ 3.412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.210.838.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.210.838.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1