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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 4.033.303
Nro. Solicitud de Transferencia
72968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.521

Retención DNCP
₲ 14.228
Retención IVA
₲ 109.999
Retención Renta
₲ 109.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226123
Monto Contrato
₲ 462.439.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.159.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.159.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2