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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 22.898.844
Nro. Solicitud de Transferencia
166826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.548.854

Retención DNCP
₲ 80.770
Retención IVA
₲ 624.514
Retención Renta
₲ 624.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226123
Monto Contrato
₲ 462.439.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.159.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.159.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2