Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 770.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.640.000
Retención DNCP
₲ 2.688.000
Retención IVA
₲ 21.000.000
Retención Renta
₲ 28.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTIC AND DEFENSE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA (LADESA)
RUC
80051627-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226461
Monto Contrato
₲ 19.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.805.704.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.775.016.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1