Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012121
Monto de la Factura
₲ 102.152.400
Nro. Solicitud de Transferencia
117680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.145.075
Retención DNCP
₲ 364.034
Retención IVA
₲ 2.785.975
Retención Renta
₲ 1.857.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133825
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.016.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.016.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas