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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024643
Monto de la Factura
₲ 30.520.170
Nro. Solicitud de Transferencia
63163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.589.122

Retención DNCP
₲ 116.785
Retención IVA
₲ 218.421
Retención Renta
₲ 595.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-122541
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.977.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.977.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas