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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030102
Monto de la Factura
₲ 5.155.540
Nro. Solicitud de Transferencia
18589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.843

Retención DNCP
₲ 19.835
Retención IVA
₲ 28.662
Retención Renta
₲ 101.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-122541
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.977.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.977.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas