Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 314.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1029
Monto Contrato
₲ 742.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.485.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.485.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia