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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 176.050.503
Nro. Solicitud de Transferencia
73862
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.050.503

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-10539
Monto Contrato
₲ 586.835.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.829.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.829.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202162
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia