Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004240
Monto de la Factura
₲ 8.670.370
Nro. Solicitud de Transferencia
7714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.670.370

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18765
Monto Contrato
₲ 4.662.126.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.867.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.867.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia