Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 5.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169545
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.358.058
Retención DNCP
₲ 20.518
Retención IVA
₲ 106.740
Retención Renta
₲ 104.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18281
Monto Contrato
₲ 2.277.564.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.188.974.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.188.974.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia