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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 1.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169545
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.570

Retención DNCP
₲ 4.248
Retención IVA
₲ 32.509
Retención Renta
₲ 21.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18281
Monto Contrato
₲ 2.277.564.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.188.974.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.188.974.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia